Форум списання матеріалів сторінка 3 форум головбух

Re: Списання матеріалів

Я час від часу роблю проводку Д26 К10 на будь-яку канцелярію, хоз.средства і т.п. Чи потрібна якась зафіксована де-небудь періодичність по здійсненню даної дії? Або достатньо заповнити Вимога-накладну і зробити проводку?






Як списати всякого роду інструменти (молоток, сходи, картридж і т.п.)? Чи обов'язково всю цю дрібницю (а її багато) переганяти на позабалансовий рахунок?
Які будуть претензії до організації якщо наприклад принтер, мишка, ще що-нить таке списані і ніде більше не значаться (але продовжують використовуватися)?

Меню користувачів серед

статус: майстер бухгалтерського обліку

Re: Списання матеріалів

Йожик. яка організація?

__________________
Адже я така гарна сьогодні
Адже я така гарна зараз
Адже я така дивна сьогодні
Адже я така непередбачувана

Re: Списання матеріалів

Користуючись нагодою приєднаюся до теми. Цікавлять субрахунка матеріалів
На який субрахунок варто відносити канцтовари, картриджі, госп. товари, питну воду і чай-каву?
Ще питання по малоцінних ОС. Це питання вже обговорювалося, але результатів не приніс.






У мене в обліковій політиці прописаний 10.12 малоцінні ОС, але списання з цього субрахунку можливо зробити тільки документом переміщення матеріалів, при цьому це малоцінні ОС не потрапляє на забаланс. При списанні передачею в експлуатацію, на забаланс потрапляє, але цей документ списує тільки спецодяг, інвентар і госп. приладдя.
як краще вчинити? Відносити на 10.12, списувати і окремо робити проводку на азабаланс або відразу відносити на 10.9 і передавати в експлуатацію.
Може в 1С зміни внести і додати в документ передача в експлуатацію ще і 10.12? Це можливо?

На який субрахунок варто відносити канцтовари, картриджі, госп. товари, питну воду і чай-каву?

я використовую для таких матеріалів, вартість яких списується і в кількісному вираженні не залишаються, тобто бистроіспользуемие, рахунок 10.09, інакше (тобто у мене таке) рахунок 10.09.9 (склад) з передачею на рахунок 10.09.2 (експлцатація), тоді кількість залишається на рахунку 10.09.2, така ж історія з інструментом і малоцінними ОС. Трохи роздутий план рахунків. Зате зручно, все по поличках. Тобто кількість не забаланс (МЦ.05 тільки по інструменту), а прямо в балансі. Але у мене не дуже багато всього. І для кажлой операції свій документ переміщення (передача).

Чи потрібна якась зафіксована де-небудь періодичність по здійсненню даної дії? Або достатньо заповнити Вимога-накладну і зробити проводку?

це я роблю актом на списання в кінці місяця. Можна на вимогу списувати, якщо прописати таке в обліковій політиці.







Схожі статті